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合肥市口腔医院2022年单位预算
2022/1/27 13:09:33 浏览次数:5209
 

合肥市口腔医院2022年单位预算

 

目录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

(一)单位预算表

1.合肥市口腔医院2022年收支总表

2.合肥市口腔医院2022年收入总表

3.合肥市口腔医院2022年支出总表

4.合肥市口腔医院2022年财政拨款收支总表

5.合肥市口腔医院2022年一般公共预算支出表

6.合肥市口腔医院2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥市口腔医院2022年政府性基金预算支出表

8.合肥市口腔医院2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥市口腔医院2022年基本支出总表

10.合肥市口腔医院2022年项目支出总表

11.合肥市口腔医院2022年政府采购支出表

12.合肥市口腔医院2022年政府购买服务支出表

13.合肥市口腔医院2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市口腔医院2022三公经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市口腔医院2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市口腔医院2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022三公经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

 

合肥市口腔医院2022年单位预算

 

第一部分单位概况

一、单位职责

合肥市口腔医院不断创新优质服务,拓宽服务领域。医院开设了多种口腔特色专科门诊,在方便患者就医的同时合理的配置了医疗资源,进一步提高了医疗服务能力。全力打造无假日医院,实行预约诊疗服务,推行全程导诊、延时服务、错峰服务,开设午、夜诊,满足不同患者需求;开展多种形式的健康教育,发挥医院的公益职能。

二、单位预算单位构成

2022年度合肥市口腔医院纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为公益二类事业单位。截至20211231,合肥市口腔医院实有各类人员583人,其中在职479人、离休1人、退休103人。

三、2022年度主要工作任务

(一)保障医院日常运转,维持医院稳定有序发展,持续为周边区域提供优质医疗服务。

(二)医院大力实施科技兴院战略,积极开展对外交流与合作,提高我院整体诊疗水平与学科建设,服务于广大患者。

(三)为社会培养口腔医护人才,提高培训人员的临床实践能力。

(四)滨湖新院区建设相关配套设备的保障。

(五)完成合肥市口腔医院维修改造项目。

 

第二部分  2022年单位预算表

合肥市口腔医院2022年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.合肥市口腔医院2022年单位收支总表(附件表1

2.合肥市口腔医院2022年单位收入总表(附件表2

3.合肥市口腔医院2022年单位支出总表(附件表3

4.合肥市口腔医院2022年单位财政拨款收支总表(附件表4

5.合肥市口腔医院2022单位一般公共预算支出表(附件表5

6.合肥市口腔医院2022年单位一般公共预算基本支出表(附件表6

7.合肥市口腔医院2022年单位政府性基金预算支出表(附件表7

8.合肥市口腔医院2022年单位国有资本经营预算支出表(附件表8

9.合肥市口腔医院2022年单位基本支出总表(附件表9

10.合肥市口腔医院2022年单位项目支出总表(附件表10

11.合肥市口腔医院2022年单位政府采购支出表(附件表11

12.合肥市口腔医院2022年单位政府购买服务支出表(附件表12

13.合肥市口腔医院2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.合肥市口腔医院2022年单位三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市口腔医院2022年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16.合肥市口腔医院2022年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16

 

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市口腔医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市口腔医院2022年收支总预算28416.93万元(不含提前下达,下同),收入包括财政专户管理非税收入、事业收入,支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥市口腔医院2022年收入预算28416.93万元,其中:事业收入28371.93万元,占99.84%,比2021年预算增加6009.33万元,增长26.87%,增长原因主要是我院就医环境不断改善、医疗技术提升、患者就医满意度高;财政专户管理非税收入45.00万元,占0.16%,比2021年预算增加10.00万元,增长28.57%,增长原因主要是实习进修生培训增多。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥市口腔医院2022年支出预算28416.93万元,比2021年预算增加6019.33万元,增长26.87%,增长原因主要是随着就诊患者数量增加,药品耗材支出增加及新增1项维修改造项目。其中,基本支出1773.81万元,占6.24%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出26643.12万元,占93.76%,主要用于专业设备购置、药品和耗材支出等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市口腔医院2022年财政拨款收支预算0.00万元。

2021年预算相比,收、支总计与上年持平,主要原因:合肥市口腔医院2022年未安排财政拨款收支预算。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

合肥市口腔医院2022年没有一般公共预算拨款的预算收入,也没有使用一般公共预算拨款安排的预算支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市口腔医院2022年没有一般公共预算基本支出预算拨款收入,也没有使用一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市口腔医院2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市口腔医院2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥市口腔医院2022年项目支出预算安排26643.12万元,比2021年预算增加5868.76万元,增长28.25%,增长原因主要是药品和耗材支出项目较去年增加及新增1个维修改造项目。主要包括本年财政拨款安排0.00万元(其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元),财政拨款结转结余安排0.00万元(其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元),财政专户管理安排45.00万元、其他收入安排26598.12万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥市口腔医院2022年安排政府采购预算12778.51万元,比2021年预算增加9740.60万元,增长320.63%,增长原因主要是将药品和耗材支出项目列入政府采购及新增维修改造项目。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥市口腔医院2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022三公经费支出预算情况说明

2022年,合肥市口腔医院一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算0.00万元,与2021年相比持平。其中因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0.00万元,与2021年相比持平,主要原因是2022年未安排因公出国经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)等相关规定, 主要用于出国考察等外事活动。

(二)公务接待费。支出预算0.00万元,与2021年相比持平,主要原因是2022年未安排公务接待经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定,主要用于经审批的公务接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元,与2021年相比持平。其中:公务用车运行费0.00万元,与2021年相比持平,主要原因是2022年未安排公务用车运行经费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元,与2021年相比持平,主要原因是2022年未安排公务用车购置经费,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况。

2022年合肥市口腔医院编制项目绩效目标5个,预算资金26643.12万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

合肥市口腔医院系非参公事业单位,无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元,与2021年持平,主要原因是2022年未安排单位运行经费。

(三)政府采购情况。

2022年合肥市口腔医院政府采购预算总额12778.51万元,其中:政府采购货物预算10330.86万元、政府采购工程预算1850.00万元、政府采购服务预算597.65万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,合肥市口腔医院固定资产总金额(原值)15959.68万元,较上年增加1197.81万元,其中,土地、房屋及构筑物6847.74万元、通用设备2174.78万元、专用设备6791.37万元、其他资产145.79万元。

单位车改后保留车辆5辆,其中,特种专业技术用车5辆。

单位价值50万元以上的通用设备有5台(套),单位价值100万元以上的专用设备有7台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0.00万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台(套),购置费93.60万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备4台(套),购置费550.00万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥市口腔医院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0.00万元。

 

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

2022合肥市口腔医院无主管的对下转移支付预算项目

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 附表:合肥市口腔医院2022年预算报表(16张)

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